MapMySuccess - это уникальная платформа для прогнозирования, анализа и моделирования для предпринимателей малого бизнеса. MapMySuccess предоставит вам персонализированный и разработанный на заказ анализ и отчет о прогнозировании базовых сценариев, а также неограниченное количество сценариев моделирования для вашего нового бизнеса или предпринимательства, что поможет вам принимать более эффективные бизнес-решения. Узнайте больше о MapMySuccess
Системы планирования и бюджетирования
Системы планирования и бюджетирования снижают количество и вероятность ошибок в расчётах будущих расходов и прибыли. Они помогут реализовать долгосрочное планирование и развитие вашей компании.
Позволяет организациям внедрять модели затрат и производительности без необходимости приобретения программного обеспечения. Узнайте больше о ACE on-Demand
Планум — платформа для планирования, бюджетирования и аналитики, построенная на технологии OLAP In-memory. Обеспечивает мгновенные пересчеты даже при большом числе пользователей и данных. Платформа объединяет все источники информации, позволяет работать непосредственно из Excel. Входит в Реестр российского ПО. Узнайте больше о Планум
Программное обеспечение для бизнес-планирования, включающее шаблоны и инструменты Excel, финансовую панель мониторинга и отчеты о прибылях и убытках. Узнайте больше о Business Planner
FuelGauge - это гибкое программное обеспечение для прогнозирования денежных потоков, созданное владельцем малого бизнеса ДЛЯ владельцев небольших предприятий, основанных на проектах. Это доступный инструмент бизнес-планирования с возможностью быстрого перетаскивания и потрясающей поддержкой клиентов, который помогает владельцам малого бизнеса разобраться с финансами своего бизнеса, управлением проектами и планированием денежных потоков. Короче говоря, FuelGauge дает владельцам малого бизнеса, основанного на проектах, возможность оценить, как работает их бизнес и Узнайте больше о FuelGauge
Открытая инновационная платформа для планирования, управления и мониторинга масштабных проектов со стартапами и партнерами. Узнайте больше о Startup Flow
Программное обеспечение для составления бизнес-бюджета на основе Excel с инструментами прогнозирования и отчетности, графиком капитальных затрат и амортизации и т.д. Узнайте больше о Business Budgeting Software
Forecast 5 устраняет все ошибки и трудности, связанные с бюджетами в Excel Он создает отчеты о движении денежных средств, показывающие, где находятся денежные средства Поддержка нескольких подразделений и дочерних компаний - это мощное решение для подготовки бюджета, которое затем поддерживает ввод фактических данных за месяц; по результатам создаются сводные прогнозы и отчеты об отклонениях. в соответствии с первоначальным бюджетом и переходящим бюджетом Создавайте сценарии, используя "что, если", и сохраняйте разные версии. Узнайте больше о Forecast 5
Questica является признанным лидером в области программного обеспечения для составления бюджета и управления им для местных органов власти и правительств штатов, колледжей, университетов, школ K-12, больниц, медицинских учреждений и некоммерческих организаций по всей Северной Америке. Бюджет Questica: многопользовательский операционный бюджет, бюджет заработной платы и капитальных вложений, а также показатели эффективности. Интеграция ERP. НОВОЕ: Обновленные информационные панели и отчеты, Усовершенствованный механизм расчета, Бюджетный справочник Questica (CaseWare), OpenBook: Бюджеты капитальных вложений и финансовые отчеты. Узнайте больше о Questica Budget
ExecuReports - это онлайн-платформа для составления отчетов, консолидации и прогнозирования данных для бизнес-аналитики и анализа данных, которая объединяет все финансовые и операционные данные из нескольких систем / источников в нескольких валютах и представляет их в удобных для пользователя панелях мониторинга, финансовых отчетах, ключевых показателях эффективности и коэффициентах. Наш модуль планирования включает в себя прогнозирование контрактов, заработной платы, займов и активов, включая износ активов и погашение кредитов. Узнайте больше о ExecuReports
IBM Planning Analytics автоматизирует основные процессы планирования, составления бюджета и прогнозирования. Кроме того, IBM также предоставляет аналитику самообслуживания для бизнес-пользователей и гибкое многомерное моделирование для вашей финансовой команды. Благодаря настраиваемому рабочему пространству планирования IBM Planning Analytics автоматически извлекает аналитические данные непосредственно из ваших данных и обеспечивает пользователей скоростью, гибкостью и дальновидностью, необходимыми для достижения лучших бизнес-результатов. Узнайте больше о IBM Planning Analytics
Облачный инструмент корпоративного моделирования, который делает лучший в своем классе микроэкономический анализ простым и прозрачным. Узнайте больше о Decision Critical Enterprise Modeling
Инструмент финансового планирования, который помогает консультантам управлять бюджетами клиентов, разрабатывать стратегии повышения налоговой эффективности и прогнозировать пенсионные планы. Узнайте больше о RightCapital
Dryrun - это инструмент прогнозирования денежных потоков, созданный для профессионалов в области бухгалтерского учета, финансовых директоров и компаний, которые хотят развиваться! Простота, гибкость и сценарный подход к прогнозированию отличают Dryrun от других инструментов. Быстро смоделируйте несколько сценариев "что, если" в рамках одного прогноза, чтобы управлять денежными потоками, строить прогнозы продаж, сравнивать стратегические варианты и стимулировать рост. Подключитесь к QuickBooks Online, Xero и Pipedrive для синхронизации данных. Узнайте больше о Dryrun
Облачное многофункциональное приложение для отслеживания бюджетов строительных проектов. budget4cast - это недорогое приложение для управления бюджетом для владельцев и менеджеров проектов, которым требуется простое решение для управления бюджетами проектов. Наши пользователи, в том числе разработчики, представители владельцев и другие строительные организации, сообщают о сокращении времени и усилий при управлении бюджетами своих проектов на 60-70% по сравнению со сложными электронными таблицами. Узнайте больше о budget4cast
Инструменты, управляемые меню, которые позволяют пользователям создавать, манипулировать, консолидировать и распределять простые или сложные бюджеты. Узнайте больше о Spreadware Budgeting
Система прогнозирования, составления бюджета и отчетности с прогнозированием объемов и продаж, прогнозами занятости и капитальных затрат и т.д. Узнайте больше о 4CastPro
Предоставляет правительству и налогоплательщикам простой способ ориентироваться, визуализировать и понимать бюджет города, округа или школы. Узнайте больше о Budget Infographics
Prophecy - это мощная многопользовательская система прогнозирования, призванная помочь деловым людям в реальном мире составлять обоснованные прогнозы продаж. Она позволяет им прогнозировать объемы продаж и прибыль в зависимости от иерархии продуктов и клиентов. В нем реализована детально разработанная модель безопасности, позволяющая нескольким пользователям безопасно обновлять прогнозы для своих клиентов и продуктов. Показатели также могут быть защищены или не защищены для определенных групп пользователей - например, бюджеты. Узнайте больше о Prophecy
Преобразуйте свой бизнес с помощью облачных приложений для планирования, прогнозирования и аналитики в режиме реального времени, которые работают для всех и на любом устройстве. Адаптируясь к вашим бизнес-процессам, поддерживая детализированные межведомственные планы и предоставляя пользовательский интерфейс потребительского уровня, сотрудники на периферии вашей организации могут легко планировать и взаимодействовать на одной платформе, сохраняя при этом контроль над финансами. Это повышает точность и позволяет внедрить непрерывный процесс планирования. Узнайте больше о Tidemark
Системы планирования и бюджетирования
Специализированные программы, которые помогают компаниям формировать финансовые планы, контролировать исполнение бюджета и строить прогнозы. Их ключевая задача — объединить данные разных подразделений в единую модель, чтобы руководство могло видеть реальную картину и принимать решения на основе фактов.
В отличие от разрозненных Excel-таблиц, где версии расходятся и ошибки сложно отследить, такие системы хранят информацию централизованно и автоматически проверяют корректность. Это сокращает время на подготовку бюджетов и снижает риск неточностей.
В современных решениях сочетаются несколько направлений работы: планирование доходов и расходов, прогнозирование денежных потоков, анализ отклонений и согласование бюджетов. Система позволяет быстро обновлять сценарии при изменении исходных данных и получать актуальные прогнозы без задержек.
- Планирование доходов и расходов. Система позволяет формировать бюджеты по подразделениям, проектам или продуктам, а затем собирать их в единую модель. Это упрощает согласование и делает процесс более управляемым.
- Прогнозирование и анализ сценариев. Можно моделировать разные варианты развития событий: падение выручки, рост курса валют, увеличение затрат. Такие расчёты помогают заранее оценить риски и подготовить план действий.
- Сравнение плановых и фактических показателей. Инструменты анализа позволяют сопоставлять реальные результаты с утверждённым бюджетом, выявлять причины расхождений и фиксировать зоны риска.
- Регулярное обновление прогнозов. Бюджет перестаёт быть статичным документом. Система поддерживает пересчёт ключевых показателей на регулярной основе, что позволяет держать планирование в актуальном состоянии.
- Согласование и контроль версий. Все изменения фиксируются в системе. Настраиваются права доступа, маршруты согласования и комментарии, благодаря чему процесс становится прозрачным и управляемым.
- Интеграция с другими системами. Подключение к учётным, банковским или CRM-системам обеспечивает актуальность данных и сокращает ручной ввод.
- Отчётность и аналитика. Руководители получают дашборды и отчёты с ключевыми показателями: доходы, расходы, движение денежных средств, прогнозы по прибыли.
- Искусственный интеллект. Встроенные модули помогают анализировать отклонения, автоматически формулировать комментарии к отчётам и строить прогнозы на основе больших массивов данных. Это делает планирование быстрее и надёжнее.
1. Определите задачи внедрения. Сначала нужно зафиксировать, какие цели должна закрыть система: контроль денежных потоков, формирование комплексного бюджета, сценарное прогнозирование или консолидация отчётности. От этого зависит класс решений, которые стоит рассматривать.
2. Сформулируйте требования. Составьте список обязательных функций и дополнительных, которые будут полезны, но не так важны.
3. Сделайте предварительный отбор решений. Соберите 3–5 платформ, которые соответствуют ключевым критериям.
4. Протестируйте демоверсию. Хорошо, если это получится сделать на собственных данных. Важно проверить, как система работает с реальными бюджетами, планами продаж или платёжными календарями. Это выявит сильные и слабые стороны до внедрения.
5. Оцените удобство и понятность интерфейса. Сотрудники должны легко осваивать инструмент, без длительного обучения. Сложная и перегруженная система даже с широким набором функций не даст нужного эффекта.
6. Рассчитайте полную стоимость. Помимо цены лицензии учитывайте расходы на внедрение, обучение, поддержку и масштабирование. Важно заранее выяснить, как изменится стоимость при росте числа пользователей или объёма функций.
7. Оцените потенциал масштабирования. Система должна расти вместе с компанией: поддерживать многосценарное планирование, интеграцию с ERP и CRM, расширенную аналитику и управление правами доступа.
- Надёжность расчётов. Система должна корректно пересчитывать модели без задержек и ошибок. Проверяйте скорость обработки при работе с вашими объёмами данных и сложностью сценариев.
- Гибкость модели. Важно проверить, можно ли настраивать собственные статьи бюджета, управлять методиками расчётов и строить отчёты под ваши стандарты.
- Прозрачность процесса согласования. Проверьте, как система фиксирует версии, кто и когда вносил изменения, насколько удобно настраивать маршруты согласований.
- Качество аналитики. Сравнение план-факта должно сопровождаться детализацией: отчётность должна позволять видеть не только итоговое отклонение, но и его причины.
- Безопасность хранения данных. Финансовые данные относятся к критически важным. Следует оценить уровень защиты: шифрование, резервное копирование, управление доступом, соответствие требованиям регуляторов.
- Обновления. Выбирайте платформу, которая развивается и получает обновления. Это признак, что система адаптируется к изменениям в технологиях и регулировании, и не устареет через несколько лет.
Эффект от внедрения такого ПО заметен быстро. Прежде всего сокращается время на подготовку бюджета: данные из подразделений собираются автоматически, а система контролирует их корректность. Сотрудники перестают тратить кучу времени на сведение таблиц и могут сосредоточиться на анализе.
Второе преимущество — снижение ошибок. Автоматическая проверка и централизованное хранение информации устраняют расхождения между версиями документов.
Также повышается прозрачность. Система показывает детализацию: из каких данных сложился план, какие показатели отклонились и кто внёс изменения.
Сценарное моделирование даёт компании гибкость. Руководители могут оценить последствия разных решений: от изменения цен до роста затрат на персонал. И заранее выбрать оптимальный вариант.
Встроенные модули прогнозирования усиливают этот эффект. Система сама выявляет аномалии, предлагает комментарии к отчётам и помогает строить прогнозы с учётом динамики рынка. Это делает планирование более обоснованным.
После внедрения меняется логика управления. Финансовый отдел перестаёт собирать цифры вручную и начинает работать с актуальной моделью в одном месте. Это позволяет руководству видеть реальное положение дел не в конце квартала, а в любой момент.
Руководители принимают решения быстрее, потому что у них есть данные по нескольким вариантам развития событий. Система показывает последствия роста расходов или изменения выручки сразу.
Команды начинают действовать согласованно. Продажи, производство, маркетинг и кадровая служба используют одну и ту же модель, а не отдельные таблицы.
Прогнозы обновляются регулярно, и организация может оперативно корректировать планы при изменении рынка. Это помогает избежать дефицита финансов или излишних затрат и удерживать стабильность.
Постепенно меняется и культура управления. Решения строятся не на догадках или личном опыте, а на цифрах. Это делает работу компании более предсказуемой и управляемой.

